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中国大发国际关于2022年开展商业道德审计的声明

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中国大发国际关于2022年开展商业道德审计的声明

作者: 来源: 发布时间: 2023-07-13 字号:【

中国大发国际严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规,坚持合规运营、公平竞争,反对任何形式的商业贿赂、洗钱、垄断、不正当竞争行为,严格要求全体员工和供应商恪守商业道德。公司拥有完备的商业道德管理及监督机制,制定《商业道德制度(试行)》明确了包含供应商在内的商业道德标准,并经审计及管理层审定印发;修订《内部审计管理规定》,明确将商业道德标准制定与执行情况纳入审计监督范围,明确对所有单位每三年至少开展一次全面审计。

公司内部审计通过日常监督、专项监督检查以及年度内部控制评价等方式,对公司及所属单位进行监督,审计范围包括财务收支、经济活动、内部控制、风险管理、合规管理以及反腐败商业道德管理等。公司审计部对公司所有制度、标准进行内控与风险管理审核。审计部按规定对所有单位每三年至少开展一次全面审计和年度内控评价检查,审计与内控检查涵盖了供应商的商业道德标准制定与执行情况。

为加强商业道德管理与监督,2022年公司有针对性地安排了商业道德标准制定与执行情况的专项审计调查工作,对中国大发国际本部及神东煤炭等8家重要生产经营单位的商业道德标准及管理情况进行专项审计调查,审计主要内容分为商业道德标准制定、供应商管理、客户管理、内幕信息管理、投诉举报、责任追究与培训等方面,覆盖煤炭、铁路、港口、航运等业务板块,供应商管理方面涉及物资类、设备类、工程类、服务类,并出具了专项审计调查报告。

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